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2024內(nèi)控審計的方法及要點

述職報告 時間:2023-06-30 15:58:01 收藏 WORD下載

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一、審計方法

1、控制審計方法

1)收集、審閱現(xiàn)行的部管理制度。主要包括預算管理、財務管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務管理等制度,分析掌握被審計單位部管理制度執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點監(jiān)控點,評價部管理制度建立健全情況,以及各項管理制度與現(xiàn)行法律法規(guī)、政策規(guī)定是否相一致,能否滿足部門職責要求和管理需要,是否存在制度性缺陷或管理漏洞。

2)收集、審閱對所屬部門管理的控制度。主要包括對所屬部門管理的項目、程序、考核標準,查閱相關(guān)考核記錄及監(jiān)管措施辦法,重點關(guān)注所屬單位是否發(fā)生重大違規(guī)問題、重大責任事故。評價被審計單位對所屬部門管理和監(jiān)督的情況,是否真正起到監(jiān)管職責。

3)收集、審閱重點業(yè)務流程。通過抽查重點業(yè)務事項,重點審計單位預算和其他財政財務收支情況,檢查和評價被審計單位是否嚴格遵守部管理制度,是否存在被審計單位向所屬部門輸送利益、營私舞弊、損失浪費、擠占挪用等問題。

2、控制審計測試

符合性測試是對部控制制度的遵循情況進行檢查評審的活動。

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